会议记录-内审文件-汇智认证检测机构
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会议记录

                会 议 记 录

序号:01                                   编号:JL-9.2-07

时间:2020.3.10    地点:会议室        主持人:XXX

参加人员:总经理、管代、各部门负责人         记录人:XXX

内容:内审首次会议
    XXX主持会议,宣布内审首次会议开始。
管代XXX发言:这次内审是我们在实施ISO9001:2015产品认证以来的一次内审,希望各部门积极配合,把你们做的好的部分展示出来,做的不好的部分立即采取措施改正。这也是我们的自我评价。总的来说,希望大家都要认真对待,我们一年当中可能不止进行一次内审,可能两次、三次,检查频次越多,可能发现的问题也会越多,但是我们的管理水平也会上一个新台阶,这也是我们建立质量管理体系的根本目的。管理出效益,只要我们按照管理体系标准要求和体系文件规定去做,就能保证我们的产品质量。
从今天开始我们进行为期一天的内审,由本人担任内审组长,内审员有XXX,XXX两人,内审实施计划都已发到大家手中,我们按计划来审核,希望大家把手中工作放一放,积极配合内审。当然审核可能有一定的风险性,可能你做的好的部分我们没有审核到,你们做的不好的地方我们查到了,希望大家对不符合项积极改正。现在大家还有什么问题,请及时提出,如无问题,散会。
 

               
                 
                 
                 会 议 记 录
序号:02                                   编号:JL-9.2-07   

时间:2020.3.10    地点:会议室         主持人:XXX

参加人员:总经理、管代、各部门负责人        记录人:XXX

内容:内审末次会议

    XXX主持会议,宣布内审末次会议开始。
    管代XXX发言:这次进行的2020年度内审的主要目的,评价质量管理体系的符合性、有效性和适宜性,通过两天时间的审核,我们发现了一些问题,有的现场已整改,有的应在会后立即采取纠正预防措施改正,防止类似问题的再度发生。
审核组于2020年3月10日根据日程安排,对管理层、综合部、生产部、业务部进行了系统的检查,各部门都积极配合审核员的工作,使这次审核按时完成。
通过审核发现1项一般不符合项。这次审核,采取抽样的方式,具有一定的风险性,没有发现问题的部门并不是没有问题,发现问题的部门也不一定都做的不好,问题较多的部门可能是责任问题,但更有可能是相关责任人员对质量手册及程序文件学习不到位,为按文件规定的要求去做。
审核结论,本公司管理体系运行有效,符合标准要求,希望各部门通过这次审核,认真对待审核中查出的问题,采取纠正措施,防止类似问题再次发生,继续保持做的好的方面。
如无问题,散会。

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